送心意

李老师

职称中级会计师

2015-11-20 14:56

请问10月份金税盘技术服务费330,11月份只有30元增值税,12月份进行抵扣30元时怎么做分录

李老师 解答

2015-11-20 14:47

10月份把金税盘技术服务费390填进申报里面吗?什么意思

李老师 解答

2015-11-20 15:18

11月抵减30  12月也抵减30  分录就是之前我给你的那个

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您好 借:管理费用-办公费 280 管理费用-服务费 1500 贷:银行存款 1780 借:应交税费-应交增值税-减免税款 280 借:管理费用-办公费 -280
2019-11-03 11:09:45
您好,是要区分情况的*信息技术服务*增值税发票税控技术维护费以及*信息技术服务*服务费,如果都是税盘软件销售方开的都可以抵扣。借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税(减免税款) 贷:管理费用
2019-03-01 12:03:54
借销售费用服务费,贷银行
2020-07-13 09:05:07
你好!借银行存款等 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
2018-09-10 09:58:07
借:管理费用等--服务费 应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:应付账款
2018-03-28 13:01:39
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