送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-06-06 16:39

将4月份的分录冲红,然后按收到的发票金额重新编制分录。
如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!如果还有疑问,欢迎您继续提问。

2333333 追问

2018-06-06 16:55

1.  借:原材料  -8547
          应交税费-应交增值税-进项税额-1453
       贷:应付账款  -10000

2.  借:原材料 8620.69
          应交税费-应交增值税-进项税额 1379.31
       贷:应付账款  10000
是这样的吗
还需要结转成本吧

张艳老师 解答

2018-06-06 23:21

是的,如果原材料已领取使用的话,是需要结转成本的。

上传图片  
相关问题讨论
将4月份的分录冲红,然后按收到的发票金额重新编制分录。 如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!如果还有疑问,欢迎您继续提问。
2018-06-06 16:39:14
你好,您是一般纳税人还是小规模纳税人?
2020-01-08 12:50:26
您好 借:应收账款 113000 贷:主营业务收入 100000 应交税费-应交增值税-销项税额 13000
2019-12-23 14:30:52
您好 请问您前面怎么写的分录 金额跟税额分别是多少
2019-10-04 18:38:04
这个就是限额报销300元了。 举例 借:管理费用等--办公费 300 贷:库存现金 300
2019-09-17 16:27:31
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...