送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-06-06 15:57

你好,是购销合同印花税?
城建税。教育费附加、地方教育费附加是有缴纳增值税,消费税的情况下就需要缴纳的

放弃释然 追问

2018-06-06 16:04

购销合同印花税   我看依据的都是17%的不含税销售额,没算上6%的不含税销售额   所以,标准是 什么?  
 城建税。教育费附加、地方教育费附加是有缴纳增值税,消费税的情况下就需要缴纳的     是在月销售额不超过10万的且交增值税的情况下才交的吧?

邹老师 解答

2018-06-06 16:05

你好,是合同金额*万分之三
没有合同按实际购销含税金额**万分之三
月销售额低于10万,可以免征 教育费附加、地方教育费附加
城建税不免征

放弃释然 追问

2018-06-06 16:12

你是说我们做的账是不对的?应该是含税金额*万分之三 ?并且应该也包括6%的部分作为计税依据?      城建税不免征是什么意思?意思是月销售额低于10万也要交?如果不交增值税就不用交了吧?

邹老师 解答

2018-06-06 16:17

你好,没有看到你账务是如何处理的 
购销合同印花税是含税金额万分之3
6%的是不作为购销合同印花税计税依据的
就是如果有增值税,并且收入低于10万,可以免征 教育费附加、地方教育费附加   但是城建税不免征
增值税免征了三个附加税都是免征的

放弃释然 追问

2018-06-06 17:11

6%的开的内容是技术开发服务费之类的,6%的也有合同,为什么不作为购销合同?就是凡是…6%的都不用交印花税?

邹老师 解答

2018-06-06 17:12

你好,因为6%的可能是技术服务合同,而不是购销合同的计税依据 
不是说6%就不需要缴纳印花税,而不是按购销合同缴纳,可能是技术合同印花税

放弃释然 追问

2018-06-06 17:15

我看她做的账,也没有列出技术合同印花税,只列了购销合同,按17%的,所以规范的到底怎样?

邹老师 解答

2018-06-06 17:16

你好,有合同的按合同计算,没有合同按相应印花税计税依据统计,分别填写申报

放弃释然 追问

2018-06-07 09:29

6%的我们也有合同啊,她没算6%的部分,是不是错了?

邹老师 解答

2018-06-07 09:31

你好,6%的可能不属于印花税征收范围的

放弃释然 追问

2018-06-07 11:34

不是说6%就不需要缴纳印花税,而不是按购销合同缴纳,可能是技术合同印花税

2018-06-06,17:12:17   这是您前面说的

邹老师 解答

2018-06-07 11:35

你好,我只是说可能是技术合同印花税,比如签订的技术服务合同就需要征收
如果属于代理记账服务费,这个就不属于印花税的合同范围,不需要征收印花税的

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不用填的啊 。
2018-06-06 15:23:06
单位缴纳的增值税、消费税。
2022-04-01 09:59:30
你好,建议你直接打12366咨询当地税务局哈。
2019-10-16 11:30:41
你好,是购销合同印花税? 城建税。教育费附加、地方教育费附加是有缴纳增值税,消费税的情况下就需要缴纳的
2018-06-06 15:57:46
你好,你是应该在10月份做计提,11月份做缴纳税金分录
2019-01-15 12:05:50
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