- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2025-02-05 09:58
你好,公司计入其他应收款科目。找对方收回来。
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对,你的分录是正确的。在月末结转之前,还需要再做一次分录,借:应付职工薪酬-社会保险费,贷:财务费用-社会保险费,以此来记录社保费用的发生。
2023-03-23 14:19:25
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的)
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的)
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款(个人负担的)
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的)
其他应收款/其他应付款(个人负担的)
贷银行存款
2022-10-05 15:35:29
同学你好,分录是正确的;
2022-01-12 17:33:51
可以的,兼职也是工资啊。要签定劳动合同进行劳动管理。
2021-09-18 21:05:56
你好,公司计入其他应收款科目。找对方收回来。
2025-02-05 09:58:16
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