送心意

家权老师

职称税务师

2025-01-16 10:59

你可以逐月检查自己做账的收入是哪个月的收入跟增值税收入不一致?

夏冰 追问

2025-01-16 11:09

老师,12月做了红冲2023年的暂估收入

夏冰 追问

2025-01-16 11:11

2023年暂估收入没有交缴,那么我2024年红冲2023年暂估收入,金蝶小于增值税收入,就是对的,是吗?

家权老师 解答

2025-01-16 11:13

红冲直接减少销售额不影响申报的

夏冰 追问

2025-01-16 11:16

申报是全额申报的,,
也是就是说,有红冲收入,金蝶的收入小于增值税收入,是正常的对吗?

家权老师 解答

2025-01-16 11:18

意思是你申报增值税还是按红冲后的收入申报

夏冰 追问

2025-01-16 11:26

比例2024年开票100万,红冲2023年开票20万,2024年申报100万,我是这样操作的

夏冰 追问

2025-01-16 11:27

更正一下:红冲2023年20万,这20万,2023年没有开票

家权老师 解答

2025-01-16 11:28

那个实际应该申报80万的增值税,

夏冰 追问

2025-01-16 11:29

2023年暂估20万,2023年没有交税的

家权老师 解答

2025-01-16 11:32

那么就会有差异正常的

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相关问题讨论
你可以逐月检查自己做账的收入是哪个月的收入跟增值税收入不一致?
2025-01-16 10:59:58
你好 ;   是的;所得税申报的营业收入是 主营业务收入和其他业务收入合计来报的   
2022-04-11 14:08:40
你好,同学,你未开票收入填写了就行
2023-03-06 11:37:24
学员你好,收入合计1243575+1078234.67=2321809.67 2321809.67*0.0185=42953.48应交增值税 2月应交42953.48-20647.51=22305.97 2月进项=1078234.67*0.17-22305.97=160993.92
2021-11-28 22:10:08
您好,本时是这么申报的,这是未开票收入,现在12月,有点麻烦了,因为先申报未开票收入(正)和增值税(正),下次开票时申报蓝票正数,还有未开票收入(负)和增值税(负),但有年度累计未开票收入大于等于0才行,明年我们可能申报不了未开票收入(负),有个办法就是12月把这个票开发,明年1月上班就红冲,再等客户需要开票时再开。
2023-12-30 09:58:56
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