购买方不要销售发票,我做账时借:管理费用(发票金额)贷:应收账款对吗?
茫茫
于2018-06-04 12:03 发布 1089次浏览
- 送心意
阳老师
职称: 中级会计师
2018-06-04 12:04
你好,你们是销售企业对吗?你按无票收入进行入账就可以了
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你好,你们是销售企业对吗?你按无票收入进行入账就可以了
2018-06-04 12:04:24

你好,是的
对方给你开具的收款收据
2017-01-04 11:18:17

您好
借:管理费用 借方红字
贷:应付账款 贷方红字
您6月份多做了一遍
2020-08-11 11:01:55

您好,不对的。我收到房租发票时(借:长期待摊费用-租赁费,应交税费-应交增值税-进项, 贷:银行存款) 摊销时(借:管理费用-长期待摊费用摊销, 贷:长期待摊费用-租赁费)
2017-06-07 16:32:23

借:销售费用/管理费用 贷:其他应付款
2020-12-31 11:03:26
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茫茫 追问
2018-06-04 12:10
阳老师 解答
2018-06-04 12:46