支付残保金怎么做账 问
计提: 借:管理费用--残保金, 贷:其他应付款-残保金, 上交时: 借:其他应付款--残保金; 贷:银行存款 答
购入的模具是做固定资产吗?这个不是计提折旧而是 问
购入的模具可做固定资产,则对应计提折旧 答
1月份补缴的2024年7-11的社保,公司部份的要记入1 问
直接计入1月的费用就行 答
老师,贷款还款还收到一张银行开的贷款服务的发票, 问
您好,是的,计入财务费用里面 答
老师好,我们支出一笔款项,该笔款项用于帮我们公司 问
借:管理费用---咨询费-100 贷:银行存款-106 应交税费---进项税额转出6 答

我们是汽车4S店,客户当时买车有抓金币抵现金,后面机动车票已经开了(没包含350元),销售顾问说要退抓金币的钱给客户350元,这笔分录我是做销售费用吗?谢谢!
答: 计入销售费用——业务宣传费
公司购进一辆多用途乘用车,领到“机动车销售统一发票”1张,金额196410.26元,增值税税额33389.74元;缴纳车购置税19641.03元;机动车强制保险保费1130元;机动车商业保险条款保费7949.56元。怎样记分录?
答: 您好,您是小规模纳税人还是增值税一般纳税人啊?
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
师,请问我们公司是销售汽车行业的公司,客户给我们买车,我们卖车给客户,我们给客户开机动车发票,原本是5万的费用,发票上开了7万,其中的两万是收客户0.2的税点,这个账务怎么处理,做什么分录呢、银行和发票对不上怎么做账呢
答: 你好,营业外支出科目


彩虹 追问
2018-06-04 14:17
江老师 解答
2018-06-04 14:21