送心意

刘艳红老师

职称中级会计师

2025-01-07 19:19

您好,这个计入税金及附加里面

Clover 追问

2025-01-07 19:21

23年有一笔产权转移的印花税,被我不小心记录到了营业外成本,这个在24年的账务里应该怎么调整

刘艳红老师 解答

2025-01-07 19:34

这个不用调了,都是用以前年度损益调整,调不调都不影响

Clover 追问

2025-01-08 00:00

那我报表呢?需要去更正23年的财报和汇算报表吗?因为我有营业外成本,汇算的时候没有调整

刘艳红老师 解答

2025-01-08 07:40

不影响利润,可以不要调

Clover 追问

2025-01-08 09:47

1)坏账损失
2)各供应商未开票小金额,不予支付了
3)滞纳金
以上3个肯定是要调整的对吧

刘艳红老师 解答

2025-01-08 09:52

是的,这个要是调的

Clover 追问

2025-01-08 17:00

我更正表格的时候是不是只需要直接去填写A105000这个表就行

刘艳红老师 解答

2025-01-08 17:07

是的,调这个表就可以了

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相关问题讨论
您好,“印花税是同一种印花吗?”这句话我没有理解,请再详细描述一下,谢谢。 印花税的计算,一般是应税额乘以税率。 在中华人民共和国境内书立、领受以下所列举凭证的单位和个人,都是印花税的纳税义务人(以下简称纳税人),应当按照本条例规定缴纳印花税。 (一)购销、加工承揽、建设工程承包、财产租赁、货物运输、仓储保管、借款、财产保险、技术合同或者具有合同性质的凭证; (二)产权转移书据; (三)营业账簿; (四)权利、许可证照; (五)经财政部确定征税的其他凭证。
2016-11-05 23:02:35
您好,计入是应交税费即可。
2021-08-29 13:21:42
您好 印花税不需要计提 实际缴纳的时候写分录 借:税金及附加 贷:银行存款 请问是减免退回么
2019-07-14 20:06:37
你好,是什么项目的印花税
2016-10-25 16:57:28
你好,计入营业税金及附加—印花税
2018-07-04 16:33:36
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