老师请教一下,我这边接代账回来,发现个人往来与实际数据核对不上,有一个员工已经离职了,工资,报销费用都结算完了,现在财务账上还有报销款其他应付款的代方挂账, 这种情总应该怎么做?要不要去把做做平了?
夏冰
于2025-01-07 13:53 发布 55次浏览
- 送心意
小菲老师
职称: 中级会计师,税务师
2025-01-07 13:54
同学,你好
要先知道原因,这个其他应付款是不是挂错人了,如果没有挂错,是不是不要支付了?
相关问题讨论

同学,你好
借款分录
借:银行存款
贷:其他应付款
2023-12-12 12:23:51

你好
如果是先缴纳,后从工资中扣除,计入其他应收款核算
如果是先从工资中扣除,后缴纳,计入其他应付款核算
2022-04-15 20:31:46

你好,因为是以后要退给别人的,所以用应付
2022-04-01 00:37:44

你好!是计入其他应收款-备用金-某某
2022-03-31 18:15:24

同学你好
对的
是正确的
只能是用一个往来科目
2022-03-25 11:45:16
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