送心意

小菲老师

职称中级会计师,税务师

2025-01-07 13:54

同学,你好
要先知道原因,这个其他应付款是不是挂错人了,如果没有挂错,是不是不要支付了?

夏冰 追问

2025-01-07 13:55

挂错人了,但之前的账时间太长了,我也不好查

小菲老师 解答

2025-01-07 13:56

同学,你好
挂错人了,那就更正

夏冰 追问

2025-01-07 13:56

我这边都是整理好单据给代账,按整理好的金额给员工发报销金额的

小菲老师 解答

2025-01-07 13:56

同学,你好
挂错人了,那需要把分录调整了

夏冰 追问

2025-01-07 13:57

代账做了4年的账,怎么去调啊,去翻4年的凭证吗

小菲老师 解答

2025-01-07 13:58

同学,你好
对,要翻之前的凭证,才能知道问题,才能改

上传图片  
相关问题讨论
同学,你好 借款分录 借:银行存款 贷:其他应付款
2023-12-12 12:23:51
你好 如果是先缴纳,后从工资中扣除,计入其他应收款核算 如果是先从工资中扣除,后缴纳,计入其他应付款核算
2022-04-15 20:31:46
你好,因为是以后要退给别人的,所以用应付
2022-04-01 00:37:44
你好!是计入其他应收款-备用金-某某
2022-03-31 18:15:24
同学你好 对的 是正确的 只能是用一个往来科目
2022-03-25 11:45:16
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...