亲,咨询个问题,我有个小规模的公司 ,接手的时候,对方 会计把实收资本做成实缴,分录:借:其他应收款-实收资本500万,贷:实收资本.500万,现在这个公司 的帐面上还挂着:借:其他应收款-实收资本420万,这个公司今年2月份要注销,我这个年底用不用把这分录冲回来?借:其他应收款-实收资本-420万,贷:实收资本.-420万?还是等注销时做?或怎么做好一点?

上官
于2025-01-06 09:32 发布 115次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2025-01-06 09:33
现在就需要做的需要清理了。
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你好,一直放着不管就可以得这个情况下
2025-10-23 10:04:47
你好; 你转 实收做资本去即可 ; 比如借其他应付款贷 实收资本。 你其他应收款 是 贷方有余额嘛
2022-04-18 11:50:54
同学:您好。实际工作中也有做往来的。现在的一般做法是:实收资本没有到位时,企业一般不进行账务处理,等实际收到实收资本。缴纳印花税。
2022-03-01 09:18:36
你好,如果公司没有经营,暂时的话没有什么风险。如果开始经营了就属于抽逃资金,要尽快归还哦。
2021-03-24 10:30:32
你
好
可以 借:其他应收款 贷:实收资本
2021-03-04 08:37:27
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