送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-06-01 22:04

您好,提成一般是编制工资表来做账的,计提时,借;销售费用-工资,贷:应付职工薪酬-工资,发放时,借;应付职工薪酬-工资,贷:银行存款,应交税费-应交个人所得税。

繠箬 追问

2018-06-01 22:12

我们老板要每天发一次提成激励员工,那怎么入账,发的现金

繠箬 追问

2018-06-01 22:18

还有一个问题是,我们和三甲医院一块开的,每个月给三甲医院,一部分钱,但是有的客户直接把钱交医院了,我们并没有收到,怎么做账

王雁鸣老师 解答

2018-06-01 22:18

您好,每天发放的时候,可以先记入其他应收款,等月底以后计算编制工资表,发放时,再冲其他应收款就行了。

繠箬 追问

2018-06-01 22:19

哦哦,好的

王雁鸣老师 解答

2018-06-01 22:25

您好,好的,祝您学习进步,工作顺利。

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您好,提成一般是编制工资表来做账的,计提时,借;销售费用-工资,贷:应付职工薪酬-工资,发放时,借;应付职工薪酬-工资,贷:银行存款,应交税费-应交个人所得税。
2018-06-01 22:04:33
您好!计入销售费用-工资就好了。 借销售费用-工资 贷应付职工薪酬。
2018-09-06 09:49:24
你好,借:销售费用----XX提成 贷:银行存款或现金
2019-04-29 18:11:31
您好,平时的人工成本可以记入到成本里面,而美容用到的少许材料可以计入到成本里面。
2021-09-09 06:56:45
要不要记职工薪酬呢
2018-09-20 15:43:44
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