送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2018-05-14 16:46

你要在A105000表里面的第20行税收滞纳金、加收利息那里填列,这个项税收金额为0,是不可以税前扣除,要纳税调增的

2333333 追问

2018-05-14 16:58

纳税调增是什么意思呢?老师

辜老师 解答

2018-05-14 17:07

就是这个税收罚款不能税前扣除,要从利润总额*所得税税率的时候,要把这个罚款加上利润总额再去交所得税,本期应交所得税应该等于(利润总额+税收罚款)*所得税税率

2333333 追问

2018-05-14 17:15

那就是税收罚没的那部分也是要交企业所得税的?

辜老师 解答

2018-05-14 17:17

是的,不过如果你账面的亏损额大于税收罚款的金额,抵减后还是一个亏损额的话,整体也是不用交所得税的

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相关问题讨论
你好,你这是什么表?企业所得税表?年度的现在可以填?
2019-12-18 17:03:21
您好,是的是全年累计的数
2021-03-19 11:45:08
你好,多出的金额属于纳税调增,需要补缴企业所得税
2020-04-21 09:22:01
多缴负数?可以更清晰的描述问题吗?是指企业所得税多缴了?
2019-11-04 23:08:09
你要在A105000表里面的第20行税收滞纳金、加收利息那里填列,这个项税收金额为0,是不可以税前扣除,要纳税调增的
2018-05-14 16:46:07
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