送心意

月月老师

职称中级会计师

2019-05-17 16:24

你好,纳税调整里面有收入调整。

Mi🐾 追问

2019-05-17 16:26

视同销售收入吗?还是其他?

月月老师 解答

2019-05-17 16:50

你好,填在未按权责发生制确认的收入。

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相关问题讨论
你好,你这是什么表?企业所得税表?年度的现在可以填?
2019-12-18 17:03:21
您好,是的是全年累计的数
2021-03-19 11:45:08
你好,多出的金额属于纳税调增,需要补缴企业所得税
2020-04-21 09:22:01
多缴负数?可以更清晰的描述问题吗?是指企业所得税多缴了?
2019-11-04 23:08:09
你要在A105000表里面的第20行税收滞纳金、加收利息那里填列,这个项税收金额为0,是不可以税前扣除,要纳税调增的
2018-05-14 16:46:07
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