送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-05-11 10:19

是的,你扣除项目其他中纳税调增就可以

专注的小猫咪 追问

2020-05-11 10:22

以前报的个税是不是要删掉这个人,更正申报是嘛?

专注的小猫咪 追问

2020-05-11 10:23

17年虚列的,那这项成本是放到19年度做呢,还是更改一下17年的年报?

maize老师 解答

2020-05-11 10:36

17年申报的?这个删除不了,现在系统只能修改19年的,纳税调增,那这个需要带上申报表公章去税局修改17年汇算清缴表,不过这样去修改就告诉你们税局你们虚增了,这个一般是有罚款的。。。实务中一般是查到再说。。。

maize老师 解答

2020-05-11 10:36

以前报的个税是不是要删掉这个人,更正申报是嘛? 个人所得税系统只能更正19年的,之前那个更正不了

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相关问题讨论
你好,你这是什么表?企业所得税表?年度的现在可以填?
2019-12-18 17:03:21
您好,是的是全年累计的数
2021-03-19 11:45:08
你好,多出的金额属于纳税调增,需要补缴企业所得税
2020-04-21 09:22:01
多缴负数?可以更清晰的描述问题吗?是指企业所得税多缴了?
2019-11-04 23:08:09
你要在A105000表里面的第20行税收滞纳金、加收利息那里填列,这个项税收金额为0,是不可以税前扣除,要纳税调增的
2018-05-14 16:46:07
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    你好!发申报表截图过来看看

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