送心意

玲老师

职称会计师

2022-11-16 10:01

你好 请说一下业务的情况是什么 

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相关问题讨论
你好,对的~业务招待费的进项税额及转出是这样做的
2019-01-05 16:33:21
您好 这样账务处理正确的
2019-09-03 11:23:53
您好 可以直接这样写分录 借:管理费用-业务招待费 贷:银行存款 然后勾选平台做勾选不抵扣操作就好了
2019-11-29 16:43:41
同学你好,会计分录如下: 借:管理费用-业务招待费 1000 贷:应交税费-应交增值税(进项转出)1000
2021-01-24 08:40:28
这张发票是专票还是普票?如果是专票的话,是要做进项税额转出的。
2018-08-09 23:52:26
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