送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2024-05-15 14:13

你好,还回来,要么拿发票报销。

我要靠实力 追问

2024-05-15 14:15

如果其他应收账款有余额的话需要怎么处理呢,挂个人就需要还回去,清零哇,然后如果是跨年在汇算清缴前我要怎么做账务处理?

宋生老师 解答

2024-05-15 14:18

你好是的,还回去。这个是要做平的
如果是跨年在汇算清缴前我要怎么做账务处理?你是发生了什么业务?

我要靠实力 追问

2024-05-15 14:21

如果是跨年在汇算清缴前我要怎么做账务处理?你是发生了什么业务?
 比如是我公司法人领取了备用金,然后报销这块没有做平,会不回涉及汇算的时候调增呢

宋生老师 解答

2024-05-15 14:25

你好这个不会,因为你这个是挂的其他应收款。

我要靠实力 追问

2024-05-15 14:26

那是不是就是可以一直挂账,然后慢慢冲就是,汇算不影响?

宋生老师 解答

2024-05-15 14:27

你好是的。就是这样子,但是有一点就是有的时候税务局你长时间挂账,他当你分红让你交个税。

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你好,还回来,要么拿发票报销。
2024-05-15 14:13:09
你好 你要走以前年度损益调整来做账的 不能直接做2020年费用的 不然就要调增的
2020-06-09 15:30:26
借以前年度损益调整贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银存 借利润分配贷以前年度损益调整
2019-06-06 08:51:26
您这个可以按照工会经费填写《职工薪酬支出及纳税调整明细表》
2018-05-08 09:44:11
您好,主要是需要您的明细账
2020-04-02 21:12:41
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