民非企业收到举办者打入的钱,借:银行存款 贷:非限定 问
你好,出现负数是不对的。 答
小公司 人员也就一两个 出差开会都没有相关申请 问
您好,入账附件就是发票及银行回单,填个报销单就行 答
老师,还有一个问题就是,实际留抵的票上的进项税额 问
你好,哪一个多,哪一个少了差额,你可以通过利润分配未分配利润来调整。 答
老师请问下汇算清缴中,有营业收入 但营业成本是0, 问
你好,没问题,这样是可以申报的。 答
您好 企业经营范围包括一般项目:技术服务、技术 问
你好,你首先得知道这张劳务费的发票用在了什么地方了呢? 答
老师,计提工资,是不是借管理费用,其他应收款,贷应付职工薪酬?发工资是借管理费用,应付职工薪酬,其他应收款,银行存款
答: 是的,应该是这样的。发工资是借管理费用,应付职工薪酬,其他应收款,贷银行存款。不过应注意的是,有的公司还会在发工资时,额外减去职工应缴纳的社会保险费、个人所得税等。
老师 我们账上其他应收款公积金有余额,我查了是好几年前的,当时钱交了,记账的时候漏了这个分录,现在可以直接补记这个吗?借 应付职工薪酬-员工工资贷其他应收款 公积金借管理费用员工工资贷应付职工薪酬-员工工资
答: 把管理费用用以前年度损益 调整就对了 金额小你这分录对
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,请问一下公司承担的社保必须过应付职工薪酬吗,可否缴纳的时候直接入管理费用或成本,还有公司帮忙代缴的个人部分的社保不是应该入其他应收款吗,怎么是其他应付呢
答: 你好是的,不能,必须通过应付职工薪酬, 其他应收款的话,就是你先付了社保,然后要再跟职工收取的,所以用其他应收款。 其他应付款的话就是,你先把职工这个钱扣下来了,以后再去交社保,所以用其他应付款。
安静 追问
2022-10-12 16:38
郭老师 解答
2022-10-12 16:39