普通合伙企业,是个大药房,零售业,没有开过发票,工商 问
根据你的利润表收入填报 答
上海星星汽贸有限公司2023年发生的职一教育经费 问
你好,可以税前扣除的金额是57440元 答
资产负债表 应付职工薪酬负数 是计提的多了 发 问
你好,恰恰相反的哈 答
老师,这道题不明白,为什么都是换取,一个是全额计税, 问
您好,契税: 房地相关的互换才是差额,其他都是全额的 答
老师,一般纳税人企业提供居家养老服务、清洁维修 问
你好!是的,是属于的了 答
母公司替子公司采购原材料,签合同和打款都是母公司操作的,开票开的也是母公司,母公司挂账挂的:借:原材料,应交税费-进项税,贷:其他应收款,这个进项税能认证吗?
答: 可以,从今年开始是走的销售,之前没有走销售,都挂的其他应付款-子公司,我看了一下之前的账,直接借:其他应付款-子公司,贷:银行存款,怎么调整以前的做账
母公司吸收合并全资子公司,全资自公司有其他应收款-母公司200万元,吸收合并后母公司应该如何做账?
答: 你好,这个款就没了,
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
母公司:其他应付款--子公司 3000 子公司:其他应收款--母公司 30000 请问,编合并报表时,如何写抵销分录?
答: 是这样老师 母子公司做合并报表 母公司:其他应收款--子公司 -30000 子公司:其他应收款--母公司 30000 我在这个基础上,做抵销分录: 借:其他应收款 30000 贷:其他应付款 30000 审计时说是:因为没有做资产重分类,这样就不需要再编抵销分录,我这样一编,就重复了,多做了,让重新更正。 请问:我如果调整我这个错误分录?
彭兰 追问
2022-04-01 14:22
郭老师 解答
2022-04-01 14:23
彭兰 追问
2022-04-01 17:21
郭老师 解答
2022-04-01 17:24