[图片]老师我想请问一下a选项,为什么不计入成本 问
你好,同学,视同销售分配给股东的货物计算缴纳的增值税计入应交税费-应交增值税。 答
利润表里的管理费用和余额表里的管理费用合计 不 问
说明你的管理费用从贷方做了调账,应该从借方红冲 答
老师这个怎么输入谢谢 问
您好,下图是我输入的,英文下(1%2Bi)再,shift%2B上面6,最后输入n 答
我还想问一下,我们公司是有实收资本的,但是写0元转 问
您好,股权转让的话,比如说账上亏损的,您就可以零元转让。 答
.汇创公司于2022年12月1日从工商银行借入400000 问
借入贷款 借:银行存款400000,贷:短期借款 400000 计提利息 借:财务费用-利息 2000 贷:应付利息2000 还本付息 借:短期借款 400000 应付利息 12000 贷:银行存款 412000 答
计提、发放工资会计分录
答: 你好 借;管理费用等科目 , 贷;应付职工薪酬-工资 借;应付职工薪酬-工资, 贷;银行存款等科目
当月计提和发放工资会计分录怎么做比较好
答: 工资可以进入制造费用计提吗 我们是水厂
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
计提与发放工资五险一金的会计分录?区分了单位与个人的,两种做法,一是先从工资扣,二是慢从工资扣的,相关会计分录
答: 一、先从工资中扣 1、借:应付职工薪酬 贷:其他应收款——代扣社保 贷:其他应收款——代扣个税 贷:银行存款(或库存现金) 2、再将应付职工薪酬分配到各费用中(管理费用——工资、销售费用——工资及基他科目) 3、交社保 借:管理费用——社保 借:其他应收款——代扣社保 贷:银行存款 二、后从工资中扣 1、交社保 借:管理费用——社保 借:其他应收款——代扣社保 贷:银行存款 2、借:应付职工薪酬 贷:其他应收款——代扣社保 贷:其他应收款——代扣个税 贷:银行存款(或库存现金) 3、再将应付职工薪酬分配到各费用中(管理费用——工资、销售费用——工资及基他科目)
海里集团 追问
2021-10-26 00:24
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2021-10-26 00:26
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2021-10-26 00:40
思顿乔老师 解答
2021-10-26 00:19
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2021-10-26 00:59