老师您好!建筑公司计提发放工人工资,本来完整的分 问
你好,那你的应付职工薪酬是借方余额。 答
我23年9月做了一笔暂估款,暂估的是开回来的进项发 问
您好,暂估的是怎么做的呢? 答
老师,我这个不太明白听课听了2遍了,强制性转换条款 问
你好,哪里想不明白呢 答
收汇的汇率怎么确认,应收账款一外币户和银行存款 问
收贿是当天的借银行存款,贷应收账款,差额放到财务费用。 答
个人租车给公司 签订的租车协议4000元/月 代开 问
那个租金是按月申报个税,可以开一张发票 答
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九月份做账计提9月工资1000元,没有发放,10月份做账是要计提9000元工资,发放9月工资1000月~这样行吗?还是直接9月做账就,计提9月1000接着发放9月1000?!!!
你好,老师,额当月工资我都有计提,然后下个月全部发放,然后这次,由于操作原因,导致部分工资跨月到账,就是比如一月份的工资,一月份计提了,2月份发了一部分,3月份又发了剩下的那部分,这个该怎么做账呢?