老师,我按期初数据改了,这个又不对了? 问
你好,具体的是什么原因的? 答
您好,股东分红挂账如何写分录 问
挂其他应付款-股东就是, 答
老师,填写工商年报时,这个单位参加养老职工保险的 问
你好,同学 可以按照12月份社保明细的基数加和 答
老师 请问这些无票支出在汇算清缴放在哪里调增合 问
可以在纳税调整明细表里面扣出来,其他里面调整。 答
老师,我们是23年6月成立的分公司,这需要做审计报告 问
您好, 这个不是必须做审计报告的 答
老师您好,这个第三问怎么就是借:预计负债 17 以前年度损益调整 10贷:其他应付款 27
答: 你想知道那个预计负债的数据是怎么计算来的对吗?
老师,想调银行账,做账时银行我没有期初,导致现在余额和实际不符,现在想调整账,我是用以前年度损益调整科目,还是用其他应付款老板的名?内账
答: 知道是那个业务吗
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师您好,请问审计时审计师把去年预付给淘宝的广宣费100万(此数为其他应付款借方余额,发票未回来)给清理了:分录为:借:以前年度损益调整100 贷:其他应付款 100 (在2020年3月跟调了这笔) ;这样处理之后,如果今年发票回来时,我们应该如果做分录?
答: 你好!发票日期是什么时候的?
老师您好,我年底把14—18年多计提的工资直接从其他应付款和生产成本里冲销了,未走以前年度损益调整科目,这样做合理吗?是不是违背了会计制度? 如果不合理,我第二年再怎么做? 感谢老师指点
2018年非财政补助结余为贷方负数,就是亏损,而且年末没有把它结转到事业基金,所以2019年仍然反映在期初余额上 借:其他应付款贷:以前年度损益调整借:损益调整贷:非财政补助结转 这样操作可以吗?
汇缴清算时,调了一笔往来款,分录借其他应付款,贷以前年度损益调整,结转到利润,借以前年度损益调整,贷利润分配,本年度多预缴了企税,剩下的分录怎么写?
吴月柳 解答
2016-11-07 06:45
吴月柳 解答
2016-11-07 09:53