老师,我想咨询一下,公司是独资企业,是否可以用未分 问
你好!可以的。操作没问题 答
我们是一家运输公司,平时产生补胎费是这样入账的: 问
纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。 答
老师,假如4月2日收汇,出口日期是3月25日,这个收汇汇 问
您好,这个是可以保持一致的,您好 答
老师我有点不理解 正负 问
同学您好,这里说的正数,你可以理解为就是正常的发票,蓝字发票。 答
A注册会计师审计甲上市公司财务报表,甲公司面临较 问
B甲公司面临较大的业绩压力,可能存在低估负债和费用的风险。选项B:通常需要关注的风险是将费用化支出资本化,以降低本期费用,高估利润。 答
老师您好,这个第三问怎么就是借:预计负债 17 以前年度损益调整 10贷:其他应付款 27
答: 你想知道那个预计负债的数据是怎么计算来的对吗?
老师,想调银行账,做账时银行我没有期初,导致现在余额和实际不符,现在想调整账,我是用以前年度损益调整科目,还是用其他应付款老板的名?内账
答: 知道是那个业务吗
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师您好,请问审计时审计师把去年预付给淘宝的广宣费100万(此数为其他应付款借方余额,发票未回来)给清理了:分录为:借:以前年度损益调整100 贷:其他应付款 100 (在2020年3月跟调了这笔) ;这样处理之后,如果今年发票回来时,我们应该如果做分录?
答: 你好!发票日期是什么时候的?
老师您好,我年底把14—18年多计提的工资直接从其他应付款和生产成本里冲销了,未走以前年度损益调整科目,这样做合理吗?是不是违背了会计制度? 如果不合理,我第二年再怎么做? 感谢老师指点
2018年非财政补助结余为贷方负数,就是亏损,而且年末没有把它结转到事业基金,所以2019年仍然反映在期初余额上 借:其他应付款贷:以前年度损益调整借:损益调整贷:非财政补助结转 这样操作可以吗?
汇缴清算时,调了一笔往来款,分录借其他应付款,贷以前年度损益调整,结转到利润,借以前年度损益调整,贷利润分配,本年度多预缴了企税,剩下的分录怎么写?