送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2020-04-19 22:51

如果说你后面的发票和这个资产的金额没有差异的话,就不用调整就是说,可以直接作为原始凭证附在后面就可以。如果说有差额,首先是需要将之前的分录冲红,然后在做正确的分录处理。

甜美的保温杯 追问

2020-04-19 22:56

跟您说的情况不一样,发票只是一部分未报账金额,且没有付款,该怎么做呢?

陈诗晗老师 解答

2020-04-19 23:08

你的固定资产有一部分是已经确定的金额,还有一部分只是说其中收到了一部分的发票,还欠了一部分的发票吗?

甜美的保温杯 追问

2020-04-19 23:09

是的

陈诗晗老师 解答

2020-04-20 08:08

那你暂时不处理,收到发票作为原始凭证,然后发票收齐再做处理。

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相关问题讨论
如果说你后面的发票和这个资产的金额没有差异的话,就不用调整就是说,可以直接作为原始凭证附在后面就可以。如果说有差额,首先是需要将之前的分录冲红,然后在做正确的分录处理。
2020-04-19 22:51:24
是的,分录是这样处理的
2018-10-30 09:48:34
你好 你的分录是正确的! 
2021-06-07 10:54:57
借:应付账款贷:固定资产;借:固定资产,应交税费贷:应付账款
2017-03-30 11:20:57
你好,可以挂预付或应付账款,收到票挂在建工程,完工转固定资产
2017-08-18 23:27:19
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