送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-03-30 09:34

安扣除之后的计提就可以

哭泣的电灯胆 追问

2020-03-30 09:34

之前买的时候做的福利费,现在要怎么分录呢?

郭老师 解答

2020-03-30 09:35

借应付职工薪酬借管理费用福利费负数。

哭泣的电灯胆 追问

2020-03-30 09:37

可以和工资表的分录做一起吗?

哭泣的电灯胆 追问

2020-03-30 09:38

不是做其他应收款,是直接做福利费负数就可以了吗?

郭老师 解答

2020-03-30 09:41

你好,是的可以。

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相关问题讨论
同学你好 计入营业外收入
2021-07-12 14:53:42
安扣除之后的计提就可以
2020-03-30 09:34:07
您好,扣除时,借:应付职工薪酬,贷:其他应付款,退还时,借:其他应付款,贷:现金或者银行存款。
2017-02-19 19:41:24
你好! 借:其他应收款-预借工资 1000 贷:现金 扣除时, 借:管理费用-工资 2000 贷:其他应收款 -工资 1000 贷:现金 1000
2017-09-25 13:46:11
实际发放工资时 借:应付职工薪酬--工资 贷:其他应付款--社保(个人负担部分的社保) 应交税费--应交个人所得税 银 行存款 其他应付款--工装款 返还时,做 借:其他应付款--工装款 贷:库存现金等
2019-09-16 09:17:43
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