送心意

老江老师

职称,中级会计师

2019-09-16 06:16

你好
列入其他应付款中
借 应付职工薪酬 
  贷 其他应付款-工装
      应交税费-个税
   .....
      现金/银行存款

TST敏子 追问

2019-09-16 08:48

老师我咋发蒙了呢?分录不知道咋做了,发工资直接扣除工装款一个人52元,,扣完还直接返给员工每个月4元元,老师咋做啊

TST敏子 追问

2019-09-16 08:52

借:应付职工薪酬42703
        其他应付款—扣工装1374
贷:库存现金 
        其他应付款—工装反还钱

TST敏子 追问

2019-09-16 08:52

老师对吗

老江老师 解答

2019-09-16 08:55

没错,扣款与返还分开

TST敏子 追问

2019-09-16 08:56

老师扣工装在借方,那反还工装款贷方对吗

老江老师 解答

2019-09-16 08:57

扣在贷方
返还在借方

TST敏子 追问

2019-09-16 08:59

哦,那是借应付职工薪酬
                     其他应付款—反还工装款
                贷:库存现金
                       其他应付款—扣除工装款

TST敏子 追问

2019-09-16 08:59

这样分录对不对老师

老江老师 解答

2019-09-16 09:02

对的,没问题!
你可以找一下简单的数代进去看一下

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实际发放工资时 借:应付职工薪酬--工资 贷:其他应付款--社保(个人负担部分的社保) 应交税费--应交个人所得税 银 行存款 其他应付款--工装款 返还时,做 借:其他应付款--工装款 贷:库存现金等
2019-09-16 09:17:43
你好 列入其他应付款中 借 应付职工薪酬 贷 其他应付款-工装 应交税费-个税 ..... 现金/银行存款
2019-09-16 06:16:10
你好! 借:其他应收款-预借工资 1000 贷:现金 扣除时, 借:管理费用-工资 2000 贷:其他应收款 -工资 1000 贷:现金 1000
2017-09-25 13:46:11
挂其他应收款 发工资时候收回
2015-11-25 12:51:58
同学你好 计入营业外收入
2021-07-12 14:53:42
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