送心意

朴老师

职称会计师

2019-12-26 09:35

直接按照发票金额来做账,没付的那部分付了就可以了,计入融资租入固定资产

李星芸 追问

2019-12-26 09:54

具体的会计分录该怎么做呢,进项票要做抵扣

李星芸 追问

2019-12-26 09:56

借:融资租入固定资产,
       应交税费-进项税额
贷:预付账款
        应付账款
这样会计分录可行

朴老师 解答

2019-12-26 10:11

可以的,这样做就行了

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相关问题讨论
直接按照发票金额来做账,没付的那部分付了就可以了,计入融资租入固定资产
2019-12-26 09:35:51
你好,此问题已回复哦
2019-12-26 10:42:03
收到发票时每月的摊销分录是正确的
2019-12-14 09:13:15
累计折旧是固定资产对应的科目,你摊销时,应该是,借:管理费用-房屋租金 贷:预付账款-租赁
2018-08-09 09:54:52
新公司成立租赁厂房预付了三个月的房租没有收到发票做的会计分录借 预付账款 贷 银行存款, 摊销一个月的房租 借 管理费用 贷 待摊费用,现在收到发票后借:待摊费用贷:预付账款
2017-08-04 10:06:16
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