送心意

朴老师

职称会计师

2019-12-26 10:42

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相关问题讨论
你好,此问题已回复哦
2019-12-26 10:42:03
收到发票时每月的摊销分录是正确的
2019-12-14 09:13:15
借:专项应付款 贷:银行存款 所有开支都计入这个科目的借方
2022-02-22 15:18:57
直接按照发票金额来做账,没付的那部分付了就可以了,计入融资租入固定资产
2019-12-26 09:35:51
你好,现配件到了,发票未到账务处理是 借;库存商品等科目,贷;应付账款——暂估
2020-05-18 19:37:41
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