送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-12-24 12:52

您好
支付的时候
借:预付账款
贷:银行存款
收到发票摊销 按月
借:管理费用 按月摊销金额
贷:预付账款  按月摊销金额
然后做个摊销表 每个月写份摊销分录就好了

追问

2019-12-24 14:00

但是发票是19年11月开来的,分期摊销金额的话  跨年度会不会有影响
还有,对方开来的是专票,进项税额应该如何抵扣呢

bamboo老师 解答

2019-12-24 14:12

借:管理费用 按月摊销金额
应交税费-应交增值税-进项税额
贷:预付账款 第一个摊销金额+进项税额
分摊摊销跨年是应该的

上传图片  
相关问题讨论
你好  咱用的小准则 吗
2023-05-15 16:10:12
借:管理费用 借:应交税费-应交增值税-进项 贷:预付账款 1500
2020-03-28 15:59:43
如果没有跨年,可以的,同学
2020-01-23 20:46:05
你这个金额才540就不用摊销直接做费用吧,
2019-03-02 18:58:52
房租费跨年的 付款 借预付账款-某公司 贷现金等 到票 借预付账款(相当于原来的预提费用)-房租费 贷预付账款-某公司 摊销 借**费用 贷预付账款--房租费
2017-01-06 11:04:46
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...