老师,预付一年的宽带费,借预付账款18000,贷银行存款18000,每个月摊销1500,借管理费用1500,贷预付账款1500,两个月后发票回来后我该怎么做分录?有进项税
灵希月
于2020-03-28 15:58 发布 901次浏览
- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-03-28 15:59
借:管理费用 借:应交税费-应交增值税-进项 贷:预付账款 1500
相关问题讨论
你好 咱用的小准则 吗
2023-05-15 16:10:12
您好:借:预付账款--租金 3500 贷:银行存款 3500 “余额”两个字不要。其余正确的。
2019-05-08 14:50:11
如果没有跨年,可以的,同学
2020-01-23 20:46:05
你这个金额才540就不用摊销直接做费用吧,
2019-03-02 18:58:52
房租费跨年的 付款 借预付账款-某公司 贷现金等 到票 借预付账款(相当于原来的预提费用)-房租费 贷预付账款-某公司 摊销 借**费用 贷预付账款--房租费
2017-01-06 11:04:46
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