老师,我按期初数据改了,这个又不对了? 问
你好,具体的是什么原因的? 答
您好,股东分红挂账如何写分录 问
挂其他应付款-股东就是, 答
老师,填写工商年报时,这个单位参加养老职工保险的 问
你好,同学 可以按照12月份社保明细的基数加和 答
老师 请问这些无票支出在汇算清缴放在哪里调增合 问
可以在纳税调整明细表里面扣出来,其他里面调整。 答
老师,我们是23年6月成立的分公司,这需要做审计报告 问
您好, 这个不是必须做审计报告的 答
就是房产出租本月收到租金,下月开具发票,然后按月确认收入的话,会计分录怎么做,本月先做的借银行存款贷预收账款,而且租赁期为12月开始,租期为一年,先收到的租金为半年的
答: 你好,按月的话,借预收账款,带主营业务收入
建筑行业收到业主转来的第一笔预收工程款,没有开发票,可以先不确认收入,这样做分录,借银行存款,贷预收账款是吗?当开票确认收入再冲掉预收账款转为工程结算是吗?
答: 说的是什么呀?
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
企业预收账款时,涉及的会计分录:借:银行存款 贷:预收账款;确认收入时借:预收账款;贷:主营业务收入;应交税费---应交增值税(销项税额);收到余款时:借:银行存款;贷:预收账款。请问:应交税费必须在确认收入时记录吗?例如:预付时:借:银行存款;贷:预收账款;应交税费---应交增值税(销项税额)这样可以吗?
答: 第一次预收时::借:银行存款;贷:预收账款;应交税费---应交增值税(销项税额)这样可以吗?
半年房租3月已打入我公司账户,因发票未给对方开具,现在做分录借银行存款,贷预收账款,待发票开出来,借预收账款,贷其他业务收入,应交税费,按月分摊确认收入可以么?
#提问#老师预收账款给了400万,借,银行存款,贷,预收账款。说剩下的,450万后期给完,我开发票确认收入,我怎么写分录?
#提问#老师,合同价850万,收到对方给的预付款借,银行存款400万,贷预收账款400万,剩下的后期一次给完,确认收入,开发票要开850万,后期我怎么写分录,借???贷主营收入850
逢考必过HH 追问
2019-11-16 15:06
逢考必过HH 追问
2019-11-16 15:11
王晶老师 解答
2019-11-16 15:14
逢考必过HH 追问
2019-11-16 15:19
王晶老师 解答
2019-11-16 15:26