送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-10-26 09:38

您好
进项税额年末的时候要结平

沐浴阳光 追问

2019-10-26 09:39

请老师指教,怎么结平

bamboo老师 解答

2019-10-26 09:39

借:应交税费——应交增值税——销项税额
应交税费——应交增值税——进项税额转出
贷:应交税费——应交增值税——进项税额
应交税费——应交增值税——转出未交增值税等

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您好,这个的话是属于应交税费-应交增值税(进项税额
2023-12-08 14:25:38
计入“应交税费——应交增值税(待认证进项税额)”科目中处理
2017-07-22 22:24:41
是的,是这样账务处理的
2018-11-27 16:36:23
您好,分录是借:原材料,借:应交税费一应交增值税(进项税额)。
2017-06-18 12:43:07
您好 进项税额年末的时候要结平
2019-10-26 09:38:09
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