送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-06-18 12:49

那当时3月份是不是就没有入过帐?

王雁鸣老师 解答

2017-06-18 12:43

您好,分录是借:原材料,借:应交税费一应交增值税(进项税额)。

王雁鸣老师 解答

2017-06-18 12:50

您好,是的。不过是否入过账,您要查一下您的明细账的。

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这个需要看你做账咋做的,1.一般是当月的,.应交增值税转出未交增值税 这个上期留底借方一般也是可以抵扣,4.应交税费待认证进项 这个还没有认证的可以后续抵扣的
2020-01-10 10:17:54
你好,前面部分对的,后面部分是月底全部进项销项做好再转的
2018-08-30 19:51:23
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目 你好,直接计入费用就是了,而不是开始抵扣,后面又转出
2017-07-11 13:52:12
您好 请问勾选确认后填附表一了么
2020-01-11 14:26:32
你好,对方多开增值税专用发票,退回对方按正确金额开具发票过来入账就是了 
2023-03-30 11:04:59
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