送心意

答疑郭老师

职称初级会计师

2019-06-22 22:17

具体的干嘛用了,分给职工了吗

慢慢 追问

2019-06-22 22:33

可以这么说

答疑郭老师 解答

2019-06-22 22:39

红冲之前入库的,然后进项转出

慢慢 追问

2019-06-22 22:52

之前的分录是借:原材料应交税费-应交增值税(进项税额)13  贷银行存款113请老师帮我写一下红冲个进项转出的分录

答疑郭老师 解答

2019-06-22 23:11

借管理费用-福利费贷应付职工薪酬,
借管理费用贷应交税费-应交增值税-进项转出
借应付职工薪酬贷原材料

慢慢 追问

2019-06-22 23:24

假设销账100进账60,减免税款5,进项转出7,已交税金10,销账税额抵减2,贷方107借方77,请问月末这些应交增值税下面的专栏的余额怎么处理,

答疑郭老师 解答

2019-06-23 10:20

销项贷方填写100和-100
进项借方填写60,-60
减免税款借方填写5,-5
进项转出贷方7,-7
已交税金借方10,-10
销项税额抵减借方2,-2
上面的都没有余额的

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你好,分录就是 借-管理费用200,贷-库存现金, 全额抵减时,借-应交税费-应交增值税-减免税额, 贷-管理费用200
2017-12-08 15:11:38
你好,应交增值税下的明细科目等年末清零就可以了。
2017-07-07 11:11:51
您好借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费进项税额贷银行等,转出做借应付职工薪酬福利费贷进项税额转出
2021-06-22 05:43:27
你好,第二个分录不用做,只做第一个和第三个就行。
2021-10-13 16:39:15
您好,上边那个账务处理,是企业准则可以用的,然后向一般的小企业,都是用下边你说的这个简便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
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