送心意

佟老师

职称税务师,中级会计师

2019-10-04 11:24

你好,你是收款都计入对公账户了吗

阿婷婷 追问

2019-10-04 11:25

是的,收款都是对公的

阿婷婷 追问

2019-10-04 11:26

有的客户先开票,几个月后才打款

阿婷婷 追问

2019-10-04 11:28

酒店行业,有单位是挂账的,有的是一年,回款金额都挺大的。

佟老师 解答

2019-10-04 11:28

那你就按照开票金额报税即可

阿婷婷 追问

2019-10-04 11:36

老师,有个加计低减的问题,做账的时候用哪个分录,是其他收益吗?用了其他收益?到时候我年报的时候,税务局是不是还要收我税啊。

佟老师 解答

2019-10-04 11:37

是的,这个减少增值税,所得税不免

阿婷婷 追问

2019-10-04 12:02

老师,还有一种可能,开票金额是50万,可以报税30万吗?客人先消费,后开票。这种又什么申报。

佟老师 解答

2019-10-04 12:04

不可以的,开票就要缴纳增值税

阿婷婷 追问

2019-10-04 12:05

好的,谢谢。

佟老师 解答

2019-10-04 12:06

不客气,祝您节日愉快~!

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你好,你是收款都计入对公账户了吗
2019-10-04 11:24:32
你好,你可以通过你当月开具的发票存根联自己计算
2018-08-29 15:16:30
您好,图片上的实际销项金额149703.03,实际销项税额1496.97,价税合计151200。与纸质发票价税合计数一致,173200-22000=151200
2020-06-02 10:40:10
你好 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。 这个不需要认证,可以全额抵扣的
2018-09-14 09:58:54
你好,是的,这两个都是这样,还有什么疑问吗
2020-06-10 10:04:00
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