老师,我按期初数据改了,这个又不对了? 问
你好,具体的是什么原因的? 答
您好,股东分红挂账如何写分录 问
挂其他应付款-股东就是, 答
老师,填写工商年报时,这个单位参加养老职工保险的 问
你好,同学 可以按照12月份社保明细的基数加和 答
老师 请问这些无票支出在汇算清缴放在哪里调增合 问
可以在纳税调整明细表里面扣出来,其他里面调整。 答
老师,我们是23年6月成立的分公司,这需要做审计报告 问
您好, 这个不是必须做审计报告的 答
固定资产原值4.4万,已计提折旧1.2万,未计提折旧3.2万,现在处置金额是1万,这个如何进行账务处理
答: 借:固定资产清理3.2 累计折旧1.2 贷:固定资产4.4 变卖开票 借:银行存款 贷:固定资产清理 1 应交税费-增值税-销项 结转清理余额 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
6月份处理了已计提折旧完的固定资产,收到现金220元,由于当时该固定资产是卖给一个收废品的,没有报增值税,到8分了解到要报税,而且7月份的税已经报过,并且6月份,7月份向税局报税时都是进项大于销项,怎样进行账务处理
答: 八月份补做固定资产清理 借累计折旧 固定资产清理 贷固定资产 把清理结转到营业外收支 220记其他业务收入
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
固定资产入账后 每月计提折旧 现在已经计提完了 那累计折旧账户的余额就放着 不需要处理了吗 固定资产还剩的残值需要进行账务处理吗现在公司要注销了 要处理吗
答: 余额就放着,停止计提折旧,固定资产处置或报废时再处理