老师,我按期初数据改了,这个又不对了? 问
你好,具体的是什么原因的? 答
您好,股东分红挂账如何写分录 问
挂其他应付款-股东就是, 答
老师,填写工商年报时,这个单位参加养老职工保险的 问
你好,同学 可以按照12月份社保明细的基数加和 答
老师 请问这些无票支出在汇算清缴放在哪里调增合 问
可以在纳税调整明细表里面扣出来,其他里面调整。 答
老师,我们是23年6月成立的分公司,这需要做审计报告 问
您好, 这个不是必须做审计报告的 答
我们公司是用现金发工资的,但是老板经常是不记得去取现金的,所以经常是每个月的账上库存现金不够发工资和其他开销的,所以每当账上的库存现金不够用时,我就会做一笔 借:库存现金 贷:其他应付款,这样库存现金就够用了[呲牙],这样操作可以吗?长期这么做有没风险的?实际就是他个人垫付的
答: 你好,也只能这样操作,但是现金发工资税局肯定有疑问的
老师您好,我们公司是用现金发工资的,但是老板经常是不记得去取现金的,所以经常是每个月的账上库存现金不够发工资和其他开销的,所以每当账上的库存现金不够用时,我就会做一笔 借:库存现金 贷:其他应付款,这样库存现金就够用了[呲牙],这样操作可以吗?长期这么做有没风险的?
答: 实际就是他个人垫付的是嘛
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师好:公司发工资是向法人借款借:库存现金贷:其他应付款(法人)。现在要从公户上转钱给法人,以什么理由取出来?
答: 之前向法人借款了现在你转给法人,是正常的还款处理啊。
一般我们给别人代帐的话,对于现金的收支并不清楚,只能根据票做账,那一般如果客户需要用现金发工资这样子,我是可以直接做一些库存现金在帐内,还是直接计入其他应付款呢
上个月老板销售了DN200的管子,他收的现金存到公户,没有告诉我,这月DN200的管子还是库存,我现在该怎么做帐,钱他一起存的时候,我做到其他应付款里了(当时帐上没钱),我现在要怎么做这笔帐。
原来进货时是向老板借钱付的货款(其他应付款),公司现在想注销,可如果还老板钱的话,现金账上又没有那么多钱,这怎么办呢?现在库存货物又都过期了,想处理掉,卖的钱没有进货时多。
我心所向 追问
2019-08-19 10:43
木木老师 解答
2019-08-19 10:50