送心意

蒋飞老师

职称注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师

2019-07-20 20:59

你好!
借:其他应付款
贷:预付账款

春暖花开 追问

2019-07-20 20:59

谢谢老师

春暖花开 追问

2019-07-20 21:04

老师,摘要怎么写

蒋飞老师 解答

2019-07-20 21:43

摘要:代收货款冲上游款

春暖花开 追问

2019-07-20 21:43

谢谢老师

蒋飞老师 解答

2019-07-20 21:46

不客气,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。

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相关问题讨论
您好,税控盘维护费支付维护费时, 借:管理费用 280 贷:银行存款 280 借:应交税费-应交增值税(减免税款) 280 贷:管理费用 280 已经入账了预付账款,可以红字冲销,再做以上分录。
2020-05-26 11:13:38
你好,租金是几月份开始的
2020-01-07 19:13:06
收到退回来的的预付账款最好将之前老板以个人名义付出去的回单一起作为原始凭证
2018-11-07 14:07:46
您好!先计入其他应付款。
2018-09-04 14:33:08
借;待摊费用 贷;银行存款 借;制造费用等科目 贷;待摊费用 15
2016-12-06 13:54:01
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