老师您好,公司员工代收货款,分录:借银行存款贷:其他应付款,给上游是借:预付账款 贷:银行存款 月底,怎样把员工代收的货款冲点,分录怎样写
春暖花开
于2019-07-20 20:55 发布 1313次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
2019-07-20 20:59
你好!
借:其他应付款
贷:预付账款
相关问题讨论
您好,税控盘维护费支付维护费时,
借:管理费用 280
贷:银行存款 280
借:应交税费-应交增值税(减免税款) 280
贷:管理费用 280
已经入账了预付账款,可以红字冲销,再做以上分录。
2020-05-26 11:13:38
你好,租金是几月份开始的
2020-01-07 19:13:06
收到退回来的的预付账款最好将之前老板以个人名义付出去的回单一起作为原始凭证
2018-11-07 14:07:46
您好!先计入其他应付款。
2018-09-04 14:33:08
借;待摊费用 贷;银行存款
借;制造费用等科目 贷;待摊费用 15
2016-12-06 13:54:01
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
春暖花开 追问
2019-07-20 20:59
春暖花开 追问
2019-07-20 21:04
蒋飞老师 解答
2019-07-20 21:43
春暖花开 追问
2019-07-20 21:43
蒋飞老师 解答
2019-07-20 21:46