老师 养老缴费基数 例如是3579,还用乘以缴费比例 问
您好,您这个是要算什么呢? 答
老师账上的税额和电子税务局的税额对不上,这个要 问
先看咱账上的对不对,然后看是不是报表填写错了。 答
我注册了一个建筑劳务服务个体工商户,不开对公账 问
可以的,可以这么做的。 答
老师想问一下项目中给的现金红包记销售费用吧,如 问
这种外账的话还是不要做账了。 答
老师个体户开银行公户的时候法人往卡里面转账分 问
你好,同学,是这样的 答
税控盘维护费支付维护费时,借:预付账款 280 贷:银行存款280 对吗?还是要放其他应付款?已经入账了预付账款的怎么办
答: 您好,税控盘维护费支付维护费时, 借:管理费用 280 贷:银行存款 280 借:应交税费-应交增值税(减免税款) 280 贷:管理费用 280 已经入账了预付账款,可以红字冲销,再做以上分录。
老师您好!您看我这样做对不对哈 银行付租金的时候A公司 我是这么做的 借: 其他应付款--A 贷: 银行存款 现在我收到A公司的发票 我是这么做的 借:预付账款--租金A公司 贷:其他应付款--A公司
答: 你好,租金是几月份开始的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
员工收了批货款,暂时不知道是销售的哪些商品明细,是借银行存款 贷其他应付款 还是借银行存款 贷预付账款?
答: 您好!先计入其他应付款。
请问以前会计预付给个人运费款项,一年后又冲挂在法人上。以前借预付账款个人,贷银行存款,现在平账借其他应付款法人户贷预付账款个人,帐上这可属于抽逃资金还是属于分红交个税,公司欠法人户上钱
老师您好,公司员工代收货款,分录:借银行存款贷:其他应付款,给上游是借:预付账款 贷:银行存款 月底,怎样把员工代收的货款冲点,分录怎样写
老师、我们是做游学、夏令营,我们出营的话会给个人打一部分备用金、做的分录借:预付账款贷:银行存款,如果有剩余做相反的分录、如果钱不够、借:预付账款贷其他应付款你帮我看一下、有没有问题[玫瑰]
风铃 追问
2019-06-17 10:45
meizi老师 解答
2019-06-17 10:50
风铃 追问
2019-06-17 10:54
meizi老师 解答
2019-06-17 11:18