老师您好!我咨询一下,请问我们的库存商品是粉沫东 问
你好可以的,可以这么做的。 答
老师好,小规模纳税人,请问一下我们在做账务处理的 问
做营业外收入还是按照你账上的1%来的。 答
公司减资1000到50w,刚开始名字上有江苏省,现在被告 问
你好,同学,要去工商局办理 答
老师,您好!我想请教您一下,关于《关于扩大境外投资 问
《关于扩大境外投资者以分配利润直接投资暂不征收预提所得税政策适用范围的通知》(财税〔2018〕102号,以下简称“102号文”)是关于境外投资者在中国境内以分配利润直接投资时暂不征收预提所得税的政策。 可以享受递延纳税的利润分配额已扣缴/申报股息红利预提所得税金额,它指的是境外投资者从中国境内居民企业获得的利润分配额中,已经按照中国税法规定扣缴或申报的股息红利预提所得税的金额。换句话说,这是境外投资者在取得利润分配时已经按照税法规定缴纳或应缴纳的预提所得税部分。 在享受递延纳税政策时,这些已扣缴或申报的预提所得税金额需要考虑在内。具体来说,境外投资者在以其从中国境内居民企业获得的利润进行直接投资时,可以暂不征收相应的预提所得税,但之前已经扣缴或申报的预提所得税金额可能会影响到其可享受的递延纳税优惠的具体金额或条件。 答
老师,我们销售建筑材料的时候,因为项目催的紧销项 问
你好,那你们有其他的业务吗?先用其他的抵扣。 答
老师,我问一下,我们公司采购一辆车,发票价比如说是115万,但是车的实际成交价是105万,我们给车行只付105万,这个咋做账
答: 按发票入账其他的可以记营业外收入
采购机器,实际打款13800元,正常机器价格也是13800元,但是这次扣了200元折让,发票开的是13600元,这个应该怎样做账,分路是怎样做
答: 汇款,借:应付账款13800 贷:银行存款13800,发票,借:固定资产或库存商品 应交税费-进项 贷:应付账款13600
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,我公司采购货物时实际来货36000,对方发票只开了24000,我该怎样做账
答: 您好 请问以后还会开12000的发票过来么
会计学堂 追问
2019-07-12 17:16
郭老师 解答
2019-07-12 17:17