- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2019-07-05 16:02
借:XX费用 负数 贷:应付职工薪酬 负数
相关问题讨论
您好
借:管理费用-社保费
借:管理费用-工资
贷:应付职工薪酬-社保费
贷:应付职工薪酬-工资
借:应付职工薪酬-工资
贷:其他应付款-个人社保费
贷:银行存款
2022-04-04 21:08:14
借管理费用生产成本等 贷应付职工薪酬
2021-06-09 17:55:19
迟到费用冲减你已经计提的成本费用
2020-05-13 10:33:17
你好发时按实际发的做 账 什么时候发什么时候做账 发多少账上做多少
2019-06-17 16:02:48
可以在会计学堂学习账务实操内容
2018-10-12 09:57:37
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
W 追问
2019-07-05 16:05
辜老师 解答
2019-07-05 16:07