已支付货款并收到货,但发票未收回,则呢么做账务处 问
你好,这个正常做库存商品就可以了,只是没有发票,不能税前扣除。 答
你好,我现在已退休,个人税要给我退钱,可是留的卡号 问
可以的,可以这么做的 答
老师,有一些应当归属于去年的费用,今年开到票了,发 问
你好同学!如果还没有汇算清缴最好修改一下,如果已经汇算清缴了就不能再修改,把这些费用放在今年。 答
老师,这题为什么公允价值不用×百分之60了 问
同学你好,是用价值1600的无形资产换取60%的股权,不用✖️的呀 答
作业:某单位库存材料采用计划成本计价法,本月甲材 问
材料成本差异率的计算 (500+3000)/(8000+27000)*100%=10% 答
老师,您好,计提工资和发放工资怎样做分录,有个税,社保
答: 企业分配工资 1.借:××费用(管理/销售等) 2.贷:应付职工薪酬——工资 二、计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 三、次月发放工资时 1.借:应付职工薪酬——工资 2.贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 3.应交税费——应交个人所得税 4.库存现金/银行存款 四、上交杜保 1.借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 2.贷:库存现金/银行存款 五、上交个人所得税 1.借:应交税费——应交个人所得税 2.贷:银行存款
老师,请问我计提工资是上月计提下月发放工资,我上月计提了8万,其实上月应该计提7万的,那我这个月怎么做分录呢
答: 多计提的冲销了就可以。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
计提工资,社保,发放工资怎么做分录
答: 您好 借:管理费用-社保费 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-社保费 贷:应付职工薪酬-工资 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应付款-个人社保费 贷:银行存款
林 追问
2019-05-14 12:38
辜老师 解答
2019-05-14 12:45