送心意

小惑老师

职称税务师,中级会计师

2019-03-30 15:45

你好,写应收就要写成负数 
借:银行 
贷:应收账款 
收到月供 
借:银行存款 
贷应收账款

会计学堂辅导老师 追问

2019-03-30 15:48

就是说 贷:应收账款这块写成负数吗

会计学堂辅导老师 追问

2019-03-30 15:50

因为我怕预收账款后面容易整混 就不太想用这个科目 想直接用应收账款代替

会计学堂辅导老师 追问

2019-03-30 15:55

收入这块怎么确认呢

小惑老师 解答

2019-03-30 15:55

写成借方负数和贷方正数都可以的

会计学堂辅导老师 追问

2019-03-30 16:01

好的,这个问题我懂啦, 
老师这块收入怎么确认呢

会计学堂辅导老师 追问

2019-03-30 16:03

另外就是像他这种才开业的公司,第一笔分录都是个银行存款和实收资本相关的吧 
第二笔分录是不是提现备用的分录 
后面就是他公司开业买的那些赠品,宣传费,工资,餐费我可不可以一次性计入管理费用开办费呢

小惑老师 解答

2019-03-30 16:32

不是的,看看是不是注册资本实缴,如果是内账就处理注册资本。可以一次计入开办费

会计学堂辅导老师 追问

2019-03-30 16:38

老师,像这块收入怎么确认呀,我记得以前学的都是,取得收入,借:应收账款贷主营业务收入,贷应交税费 
实际款项收到后就是 ,借:银行存款,贷应收账款 
像上面说的预收定金和月供,不需要确认收入吗 ,理论上学的和实际还是有差异感觉

小惑老师 解答

2019-03-30 16:50

定金在发出商品时就确认收入了,月供也是先确认收入,借:应收账款 
贷:主营业务收入 
销项税额 
收到月供时 
借:银行存款 
贷:应收账款

上传图片  
相关问题讨论
你好,写应收就要写成负数 借:银行 贷:应收账款 收到月供 借:银行存款 贷应收账款
2019-03-30 15:45:28
您好!剩下的挂应收。
2017-03-23 14:22:13
可以的,可以先这样分录处理
2023-07-25 15:18:06
借;预收账款 贷;主营业务收入 借;主营业务成本 贷;银行存款
2016-12-13 11:48:15
你好!第一个更好一点。因为成本是跟收入对应的,先有收入才有对应的成本。
2017-08-25 15:02:08
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...