送心意

晓海老师

职称会计中级职称

2016-07-21 14:12

是外账,发票全是五月份开的,其中有一部分货款是六月份收到的

追问

2016-07-21 14:14

1.我五月份确认收入的分录应该怎么做?结转成本的分录又该怎么做?2六月份的那一笔货款应该怎么做分录?什么时候确认收入?

晓海老师 解答

2016-07-21 14:16

你好!5月份按全额确认收入 借:应收账款  贷:主营业务收入  应交税费—增值税(销项),2、6月份收款充应收就可以

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...