送心意

小云老师

职称中级会计师,注册会计师

2019-03-27 16:17

你好,应该是这么做,如果销项大于进项差额部分借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)  贷:应交税费-未交增值税

平常心 追问

2019-03-27 16:35

直接、进项转未交,销项转未交,如未交贷余我就交税,借余就不交,不通过∵转出未交增三级呢?,,这样做…可否

小云老师 解答

2019-03-27 17:07

你好,不可,要写三级

平常心 追问

2019-03-27 17:12

哦,,老师那月底这,进项、销项怎么转呢?我用小企业准则?能不能把分录帮我写好?谢

小云老师 解答

2019-03-27 17:15

不用转进销,你就把进项差额算出来做我上面给你写的那个分录

平常心 追问

2019-03-27 17:24

小云老师 解答

2019-03-27 17:46

满意请五星好评,谢谢

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你好,应该是这么做,如果销项大于进项差额部分借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税
2019-03-27 16:17:20
是的,你的理解是对的
2019-05-29 10:00:59
你好,您看下这个内容 借:应交税费——应增(销) 贷:应交税费——应增(进) 贷,应交税费——应增(转出未交增值税) 借:应交税费——应增(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税
2020-06-16 15:18:09
你好!是的,思路是对的
2022-03-25 21:34:22
期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 月初扣缴 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款 应当按这个分录处理
2017-03-15 16:10:58
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