送心意

吴少琴老师

职称会计师

2015-12-16 11:21

会计新手,公司的工资做账是发放后在月末分摊的,公司12月份的工资应发数13300,其中代扣个人社保945.个人公积金900.实发数11455,。做账是发放时 借:应付工资 13300  贷:其他应付款-公积金900、其他应付款-社保 945  银行存款 11455 ;月末分摊:借:管理费用 13300,贷:应付工资 13300. 这样做账是否有什么问题?希望大家多多指教,先谢谢啦!!!

吴少琴老师 解答

2015-12-16 11:27

如果你12月的工资12月发放可以这么做

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会计新手,公司的工资做账是发放后在月末分摊的,公司12月份的工资应发数13300,其中代扣个人社保945.个人公积金900.实发数11455,。做账是发放时 借:应付工资 13300 贷:其他应付款-公积金900、其他应付款-社保 945 银行存款 11455 ;月末分摊:借:管理费用 13300,贷:应付工资 13300. 这样做账是否有什么问题?希望大家多多指教,先谢谢啦!!!
2015-12-16 11:21:21
你好 借;管理费用 贷;银行存款等科目
2019-02-16 15:21:12
您好,不好意思,没有哦,麻烦您在电脑上登录本学堂,找到求课程,提出您的需求,以便公司根据情况安排,谢谢。
2018-08-20 21:28:13
借成本费用类科目贷银行存款。
2022-04-06 10:49:36
你好:可以在做工资时例出应发工资扣减提前预支就是实发工资就可以了。
2016-08-02 09:17:34
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