送心意

益馨

职称高级会计师

2016-02-10 18:49

借应付职工薪酬贷其他应付--食堂,我考虑应该是这样,你题中有些话没看懂

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相关问题讨论
借应付职工薪酬贷其他应付--食堂,我考虑应该是这样,你题中有些话没看懂
2016-02-10 18:49:48
把原先的会计处理先红冲,然后凭发票重新入账即可
2020-07-18 20:49:55
你好。摘要可以写调整之前的暂估入账的成本。
2020-07-18 21:01:39
会计新手,公司的工资做账是发放后在月末分摊的,公司12月份的工资应发数13300,其中代扣个人社保945.个人公积金900.实发数11455,。做账是发放时 借:应付工资 13300 贷:其他应付款-公积金900、其他应付款-社保 945 银行存款 11455 ;月末分摊:借:管理费用 13300,贷:应付工资 13300. 这样做账是否有什么问题?希望大家多多指教,先谢谢啦!!!
2015-12-16 11:21:21
你好,财政统发工资账务处理 借单位管理费 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷财政补助收入 借事业支出 贷财政补助预算收入
2019-04-28 17:24:57
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