这个地方是150还是250 麻烦老师帮忙看一下 问
你好,这里是150的了呢 答
老师,个体核定户每个月需要干嘛 问
同学你好 账户里要有足够的钱然后等着税局自动扣税 答
老师,我这个总是整不明白说不明白,就是油不知道咋 问
资源税是在生产销售的时候缴纳的,1是销售的4000吨,2是领用用于生产石脑油的。通俗点就是这个原油被消耗掉的。3 是规定的免资源税的运输途中消耗的 答
老师,你好,有一家企业23年度没有收入,但是交了土地 问
您好,滞纳金是什么滞纳金 ,哪个部门收取的 答
老师好 一张发票上面10个产品,其中A产品,正数1元,然 问
同学,你好 赠品要换回来 你之前蓝字分录,现在做红字分录 答
补交以前年度所得税的分录误做为:借营业外支出 贷银行存款,调整的分录该怎么做?借营业外支出 红字 贷:利润分配-未分配利润 是这样吗?
答: 你好 是借利润分配 未分配利润 借营业外支出红字
以前年度罚款可以这样入账吗借:利润分配-以前年度损益调整 贷:现金借:利润分配-未分配利润 贷:利润分配-以前年度损益调整,利润表里填入营业外支出里
答: 你好,可以这样调整,但是不规范,应该严格一点的话做一个差错更正
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
去年单位亏损,今年盈利。计提企业所得税时1、冲减以前年度亏损(假设200)借:利润分配——未分配利润 200 贷:以前年度损益 2002、处理会计与税法上的差异罚没支出(假设20)借:利润分配——未分配利润 20 贷:营业外支出 20视同销售(10)借:利润分配——未分配利润 10 贷:销售费用 103、计提所得税借:所得税费用 贷:应交税费——应交所得税这样做有问题吗?
答: 弥补以前年度亏损的分录是吗
借:利润分配-未分配利润贷:应交税费-企业所得税借:应交税费-企业所得税营业外支出-滞纳金,贷:银行存款,那不用调整2016-2021年度的未分配利润吗
老师,缴纳上年所得税,借以前年度损益调整,贷应交税费-所得税,借利润分配-未分配利润 贷以前年度损益调整。如果没有以前年度损益 科目,直接,借利润分配-未分配利润。贷应交税费-所得税一个分录对吧
老师:您好,补计提18年1月的 个人生产经营所得的分录怎么做呢?是不是借 所得税费200 贷以前年度损益 200 借 以前年度损益200贷 利润分配 -未分配利润 200