送心意

徐璐老师

职称中级会计师,初级会计师

2018-12-25 15:24

是的,如果是没有认证的话,就是放入待抵扣进项税额科目,但是分录不是这么写的,而是借库存商品  应交税费-待抵扣进项税额   贷应付账款,下个月认证了,借应交税费-进项,贷应交税费-待抵扣进项税额。

幽兰 追问

2018-12-25 15:38

我上月分录做错了也结账了怎么办

徐璐老师 解答

2018-12-25 16:36

没关系的,你这个月把做的分录冲红,然后按正确的再做一次就可以了。

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是的,如果是没有认证的话,就是放入待抵扣进项税额科目,但是分录不是这么写的,而是借库存商品 应交税费-待抵扣进项税额 贷应付账款,下个月认证了,借应交税费-进项,贷应交税费-待抵扣进项税额。
2018-12-25 15:24:08
你好,这样处理是正确的
2018-09-03 16:56:05
你好,可以就是待认证进项税额转为进项税额 分录你写反了 应当是借;应交税费-应交增值税-进项税额 贷;应交税费-应交增值税-待认证进项税额
2018-05-18 16:18:28
您好,是的。
2017-07-15 14:42:25
认证抵扣即可
2018-03-19 06:07:36
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