送心意

何老师

职称,注册会计师,中级会计师,税务师

2018-09-03 16:56

你好,这样处理是正确的

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相关问题讨论
你好,这样处理是正确的
2018-09-03 16:56:05
你好 自己写一个结转明细做附件就行了
2019-12-09 09:40:37
借:应交税费-转出未交增值税300 贷:进项税额300 借:应交税费-未交增值税300 贷:应交税费-转出未交增值税300
2020-01-21 14:34:23
借:应交税费_应交增值税(进项税额),贷:主营业务成本,这个可以附上发票复印件的
2021-09-22 10:23:16
你做的是结转税额的分录吗?现实工作中,只要做第二步,第一步年底做一笔结转为0就可以了。
2016-09-22 22:56:56
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