送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2018-12-03 13:41

你之前做费用是按含税金额入费用的吗,现在抵扣的话,借:应交税费—应交增值税—进项税   借:管理费用  负数

2.20 追问

2018-12-03 14:19

老师,我结转后,怎么科目汇总表的借贷不平衡了呢
整整相差那个管理费用的两倍
是哪里出错了
借方比贷方多了两倍的金额

辜老师 解答

2018-12-03 14:26

你账务处理是平的话,不可能借贷不平衡的

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你之前做费用是按含税金额入费用的吗,现在抵扣的话,借:应交税费—应交增值税—进项税 借:管理费用 负数
2018-12-03 13:41:59
你好直接记录招待费不可以抵扣进项税。
2016-10-28 11:24:29
借 相关成本费用 应交税费 贷银行存款
2019-01-30 16:39:42
你好,比如是费用发票,借管理费用等 借应交税费――应交增值税――进项税额 贷银行存款等
2019-07-20 11:30:53
福利性质的采购不能抵扣,需要做进项税额转出
2017-12-06 17:03:50
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